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局三公经费自查报告(2)

时间:2013-11-21 作者:罗临风 分类:报告 来源:书通网


篇二:城管局三公经费自查报告

    据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[2013]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我局对2013年1月以来的“三公经费”使用情况及2012年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:
    一、加强领导
    我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。
    二、狠抓落实,严控各项经费支出
    1、公款出国(境)费
    今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
    2、公务用车费
    我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年,公务用车费为20981.37元,比去年同期下降了66%。
    3、公务接待费用
    我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为12222元,比去年同期下降了81%。
    4、公务卡使用情况符合相关规定
    公务卡使用按有关规定执行,费用开支用公务卡结算,只有少数临时性开支用现金结算。
    三、完善监管,防控共建长效机制
    根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。
    一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。
    二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。
    三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。
    四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。
    五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。
    六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。
    七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。
    八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。
    九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。


篇三:交通运输局三公经费自查报告

    一、部门基本情况
    (1)、部门职能
    (一)贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规,拟订全市公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。
    (二)拟订全市公路、水路交通运输业发展规划,中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设,承担战备支前运输的有关工作。
    (三)指导交通运输业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护公路、水路交通运输业的平等竞争秩序;调控和平衡全市交通运输运力;引导交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输业协会工作,发挥交通运输业协会的功能和作用。
    (四)负责全市公路、水路的运政和路政管理,统一管理城乡公路、水路客货运输;管理城市客运(城市公共交通和出租车);加强交通运输服务业的管理,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
    (五)负责市属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督管理。组织对交通基础设施建设、市重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。
    (六)负责全市汽车维修市场的行业管理。
    (七)负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。
    (八)开展全市交通行政执法监督、检查。
    (九)贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策;监督实施交通运输技术标准和规范;组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作。
    (十)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
    (2)、机构设置
    我局下设3科1室即业务科,法规科,技术安监科,办公室。
    (3)、人员情况及增减变动原因
    清镇市交通运输局属独立核算机构,年末行政在职人员12人,离休1人,退休8人,行政计21人;技术管理所在职人员6人;公路管理所在职人员8人,退休2人,计10人;遗属2人,共计39人。
    二、部门预算安排情况说明
    (一)收入预算说明
    2013年收入预算2041.57万元,全部为公共财政预算拨款收入。
    (二)支出预算说明
    2013年支出预算2041.57万元,其中:基本支出747万元,项目支出1294.57万元。
    2013年项目支出预算 1294.57万元,用于公路养护、对城市公交补贴、农村道路客运补贴、出租车补贴、农村道路建设、行政单位医疗、农村基础设施建设等方面。
    三、部门预算中“三公”经费安排情况
    (一)公务接待费支出预算20万元。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。
    (二)公务用车运行维护费支出预算15.7万元。具体支出内容:行政调研、执法监督、交通基础设施建设、因公出差、四帮四促等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。
    (三)因公出国(境)费、公务用车购置费由我市实行统筹管理、总额控制,2013年我单位无预算。

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