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采购内勤岗位职责

时间:2012-11-29 作者:姚杰 分类:职责 来源:书通网
篇一:采购内勤岗位职责范文

1.认真执行公司各项规章制度,服从领导,努 力掌握采购及统计知识。 
2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客 户档案的整理工作。 
3.协助采购经理做好客户接待及商务来电函的 记录整理工作。 
4.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统 计、分析工作。 
5.负责对采购订单的审核工作,同时跟踪发票 工作。 
6.负责采购统计及分析工作,按时做好日报、 月报、年报,报采购经理。 
7.按要求进行市场信息收集并提供信息报表, 以书面形式报公司采购经理。 
8.负责后续服务工作,定期电话拜访客户,及 时了解客户的经营状况、库存状况及市场价 格,并做好记录。 
9.完成临时交办任务。


篇二:

1、 负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。 

2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。 
2-1 做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库; 
2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作; 
2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。 
2-3-1 审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰; 
2-3-2 合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。

3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进 行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。 
3-1 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续, 并保存仓库入库凭证客户联; 
3-2 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便 与供应商进行必要的督促和协商。 

4、 负责对所采购物料及时记录, 根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并 电子备份。 
4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票; 
4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子 备份; 
4-3 每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。 

5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。 
5-1 将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批; 
5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。 

6、 负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。 
6-1 做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经 办人处签字后, 交由公司领导审批。 将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门 办理款项。 
6-2 做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签 字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。 
6-4 将所付款项及时登记入账,电子备份。 
6-5 以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。 

7、 负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。 

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